| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7026 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GRAXEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CFE ORDEM DE COMPRA Nº3969 REQUISIÇÃO Nº33965 EM ANEXO. | 2,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CFE ORDEM DE COMPRA Nº3969 REQUISIÇÃO Nº33965 EM ANEXO. | 2,50 | ||
| 27/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 306963 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 27/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CFE ORDEM COMPRA Nº 3969 REQUISIÇÃO Nº33965 | 2,50 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 2,50 | ||
| TOTAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||