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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7028 Data de lançamento: 21/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3967 REQUISIÇÃO:33963 EM ANEXO. 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3967 REQUISIÇÃO:33963 EM ANEXO. 10,00
27/08/2014 LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 306967 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 27/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº3967 REQUISIÇÃO:33963 10,00
27/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00