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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7039 Data de lançamento: 21/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3974 REQUISIÇÃO Nº33899 COLETA DE PREÇO Nº247 EM ANEXO. 34,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA USO DAS CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3974 REQUISIÇÃO Nº33899 COLETA DE PREÇO Nº247 EM ANEXO. 34,90
28/08/2014 LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 177004 RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE ROESLER DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/08/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA USO CRIANÇAS DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº3974 REQUISIÇÃO: 33899 COLETA DE PREÇO Nº 247 EM ANEXO. 34,90
TOTAL 34,90 34,90 0,00
SALDO A PAGAR 34,90