| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEICULO POLO PLACA INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30415 ORDEM DE COMPRA Nº316 EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEICULO POLO PLACA INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30415 ORDEM DE COMPRA Nº316 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41856 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM DE COMPRA Nº 316 REQUISIÇÃO Nº 30415 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||