| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30331,COLETA DE PREÇO Nº12/2014,ORDEM DE COMPRA Nº331/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30331,COLETA DE PREÇO Nº12/2014,ORDEM DE COMPRA Nº331/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41,07 | ||
| TOTAL | 41,07 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 41,07 | |||