| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30332 ORDEM DE COMPRA Nº329 COLETA DE PREÇO Nº14/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 9,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/01/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30332 ORDEM DE COMPRA Nº329 COLETA DE PREÇO Nº14/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 9,12 | ||
| TOTAL | 9,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9,12 | |||