O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST

Dados do Empenho
Número do empenho: 722 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CONFORME REQUISIÇÃO Nº30419 ORDEM DE COMPRA Nº314 EM ANEXO. 15.942,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CONFORME REQUISIÇÃO Nº30419 ORDEM DE COMPRA Nº314 EM ANEXO. 15.942,80
11/02/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12977 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM DE COMPRA Nº 314 REQUISIÇÃO Nº 30419 2.094,30
12/02/2014 VALOR LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.100 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 314 REQUISIÇÃO Nº 30419 4.733,69
12/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2014 - REF.nf-12977 medicamentos Básicos UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 2.094,30
24/02/2014 VALOR LIQUIDADO PARTE EMPENHO Nº 722 REF.ORDEM COMPRA Nº 314 REQUISIÇÃO Nº 30419 REF.MEDICAMENTOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2014 DO PRÉ PREGÃO ANUAL( CISA ) DE IJUI-RS - CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.360 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE DA UNIDADE SANITÁRIA EM 24/02/14 5.237,41
25/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2014 - REF.nf- 13100 medicamentos basicos p/ UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 4.733,69
27/02/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13482 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE UNIDADE BÁSICA EM 27/02/14 REF.MEDICAMENTOS PRÉ PREGÃO ANUAL CISA IJUÍ NOS MESES FEVEREIRO E ABRIL CFE REQ.:30419 ORDEM COMPRA Nº 314 727,63
06/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2014 - REF NF- 13360 MEDICAMENTOS UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 5.237,41
13/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 727,63
14/03/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CFE REQUISIÇÃO Nº 30419 ORDEM DE COMPRA Nº 314 E NOTA FISCAL DANFE Nº 13731 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL UNIDADE SANITÁRIA EM 14/03/14 2.598,77
19/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2014 - REF. MARÇO/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 2.598,77
28/03/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13962 REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CFE REQUISIÇÃO Nº 30419 ORDEM COMPRA Nº 314 EM ANEXO. 350,12
14/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2014 - REF. ABRIL/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 350,12
15/04/2014 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 14.115 REFERENTE AQUISIÇÃO DO ELENCO BÁSICO DE MEDICAMENTOS PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2014 - PRÉ PREGÃO ANUAL - CISA IJUI - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30419 ORDEM DE COMPRA Nº 314 EM ANEXO. 11,88
16/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2014 - REF. ABRIL/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 pgto nf. 14115 11,88
TOTAL 15.942,80 15.753,80 15.753,80
SALDO A PAGAR 189,00