| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7280 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO TROCA BUCHAS MOLA TRAS.DIANT BUCHAS MOL.JUMELO,JOGO SAPATAS DE FREIO,CABO DE FREIO ESTAC. CABINA E RODAS,JOGO DE PAST.FREIO TRAS. E DIANT, PINÇAS FREIO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº33954 ORDEM DE COMPRA Nº4024 EM ANEXO. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PRÉVIO SERVIÇO TROCA BUCHAS MOLA TRAS.DIANT BUCHAS MOL.JUMELO,JOGO SAPATAS DE FREIO,CABO DE FREIO ESTAC. CABINA E RODAS,JOGO DE PAST.FREIO TRAS. E DIANT, PINÇAS FREIO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº33954 ORDEM DE COMPRA Nº4024 EM ANEXO. | 630,00 | ||
| 27/08/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 522 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI SEC. DE EDUCAÇÃO EM 27/08/14 REF. SERVIÇO TROCA BUCHAS MOLA TRAS.DIANT BUCHAS MOL.JUMELO,JOGO SAPATAS DE FREIO,CABO DE FREIO ESTAC. CABINA E RODAS,JOGO DE PAST.FREIO TRAS. E DIANT, PINÇAS FREIO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº33954 ORDEM DE COMPRA Nº4024 EM ANEXO. | 630,00 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7280/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||