| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 7372 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 25/08/2014 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTA FISCAL Nº107064,ORDEM DE COMPRA Nº4047 REQUISIÇÃO Nº34031 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 25/08/2014 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTA FISCAL Nº107064,ORDEM DE COMPRA Nº4047 REQUISIÇÃO Nº34031 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 21,00 | ||
| 26/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 25/08/2014 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTA FISCAL Nº 107064,ORDEM DE COMPRA Nº 4047 REQUISIÇÃO Nº 34031 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 26/08/2014 | 21,00 | ||
| 27/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7372/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||