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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7388 Data de lançamento: 27/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção do Transito Urbano
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MAT.P/SINALIZACAO TRANSITO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E FAIXAS DE PEDESTRES DA AVENIDA SILVA TAVARES PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO CFE REQUISIÇÃO Nº34009 ORDEM COMPRA Nº4041 EM ANEXO. 239,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E FAIXAS DE PEDESTRES DA AVENIDA SILVA TAVARES PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO CFE REQUISIÇÃO Nº34009 ORDEM COMPRA Nº4041 EM ANEXO. 239,17
28/08/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1374 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SANDRO EM 28/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E FAIXAS DE PEDESTRES AVENIDA SILVA TAVARES PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO CFE REQUISIÇÃO Nº34009 ORDEM COMPRA Nº4041 EM ANEXO. 239,17
TOTAL 239,17 239,17 0,00
SALDO A PAGAR 239,17