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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7391 Data de lançamento: 27/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº33996 ORDEM COMPRA Nº4038 EM ANEXO. 563,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº33996 ORDEM COMPRA Nº4038 EM ANEXO. 563,51
28/08/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1375 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 28/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº33996 ORDEM COMPRA Nº 4038 563,51
TOTAL 563,51 563,51 0,00
SALDO A PAGAR 563,51