| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA ABRIGAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº279.542 ORDEM DE COMPRA Nº4084 E REQUISIÇÃO Nº34062 EM ANEXO. | 13,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/08/2014 | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA ABRIGAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº279.542 ORDEM DE COMPRA Nº4084 E REQUISIÇÃO Nº34062 EM ANEXO. | 13,09 | ||
| 28/08/2014 | LIQUIDADO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA ABRIGAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 279.542 ORDEM DE COMPRA Nº 4084 E REQUISIÇÃO Nº 34062 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 28/08/2014 | 13,09 | ||
| TOTAL | 13,09 | 13,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,09 | |||