| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 7424 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA USO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4076 REQUISIÇÃO Nº34054 | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA USO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4076 REQUISIÇÃO Nº34054 | 178,00 | ||
| 03/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.843.759 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 03/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4076 REQUISIÇÃO Nº34054 | 178,00 | ||
| 04/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7424/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||