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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7424 Data de lançamento: 28/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA USO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4076 REQUISIÇÃO Nº34054 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA USO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4076 REQUISIÇÃO Nº34054 178,00
03/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.843.759 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 03/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDOS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4076 REQUISIÇÃO Nº34054 178,00
04/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7424/2014 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 178,00
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00