| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7430 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº4072 REQUISIÇÃO Nº34052. | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/08/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº4072 REQUISIÇÃO Nº34052. | 77,00 | ||
| 28/08/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4072 REQUISIÇÃO Nº34052 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 28/08/2014 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77,00 | |||