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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 7430 Data de lançamento: 28/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº4072 REQUISIÇÃO Nº34052. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº4072 REQUISIÇÃO Nº34052. 77,00
28/08/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CFE COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº4072 REQUISIÇÃO Nº34052 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 28/08/2014 77,00
TOTAL 77,00 77,00 0,00
SALDO A PAGAR 77,00