| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7563 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 | 4,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REF. PGTO VENCIMENTOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 | 4,51 | ||
| 02/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE RESCISÃO SERVIDOR EFETIVO JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA EM SETEMBRO/2014 | 4,51 | ||
| 03/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2988 PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 4,51 | ||
| TOTAL | 4,51 | 4,51 | 4,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||