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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7565 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 441,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA SETEMBRO/2014 441,47
02/09/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE RESCISÃO SERVIDOR EFETIVO JORGE LUIS AMARAL DE SOUZA EM SETEMBRO/2014 441,47
03/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2988 PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 441,47
TOTAL 441,47 441,47 441,47
SALDO A PAGAR 0,00