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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7568 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU LUTZ EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL EM REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO DIA 29/08/14 CFE REQUISIÇÃO Nº34120 ORDEM DE COMPRA Nº4138 CUPOM FISCAL Nº307917 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO 20,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU LUTZ EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL EM REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO DIA 29/08/14 CFE REQUISIÇÃO Nº34120 ORDEM DE COMPRA Nº4138 CUPOM FISCAL Nº307917 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO 20,05
02/09/2014 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR IRINEU LUTZ EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL EM REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO DIA 29/08/14 CFE REQUISIÇÃO Nº 34120 ORDEM DE COMPRA Nº4138 CUPOM FISCAL Nº307917 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 02/09/14 20,05
02/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7568/2014 IRINEU DE OLIVEIRA LUTZ JUNIOR - 9763 20,05
TOTAL 20,05 20,05 20,05
SALDO A PAGAR 0,00