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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7569 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FATURA MENSAL INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4137 REQUISIÇÃO Nº34121 E DOCUMENTO Nº 1409.000836953 EM ANEXO. 1.416,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 FATURA MENSAL INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4137 REQUISIÇÃO Nº34121 E DOCUMENTO Nº 1409.000836953 EM ANEXO. 1.416,53
02/09/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO FATURA MENSAL INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4137 REQUISIÇÃO Nº 34121 E DOCUMENTO Nº 1409.000836953 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 02/09/14 1.416,53
02/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7569/2014 OI S A - 3893 1.416,53
TOTAL 1.416,53 1.416,53 1.416,53
SALDO A PAGAR 0,00