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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7572 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES SETEMBRO/2014 1.722,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES SETEMBRO/2014 1.722,46
02/09/2014 LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS EM SETEMBRO/2014 1.722,46
03/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 1.722,46
TOTAL 1.722,46 1.722,46 1.722,46
SALDO A PAGAR 0,00