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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7576 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 FERIAS SETEMBRO/2014 904,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 REF. PGTO 1/3 FERIAS SETEMBRO/2014 904,73
02/09/2014 LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS EM SETEMBRO/2014 904,73
03/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7576/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 904,73
TOTAL 904,73 904,73 904,73
SALDO A PAGAR 0,00