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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7584 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4124 REQUISIÇÃO Nº34075 EM ANEXO. 71,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4124 REQUISIÇÃO Nº34075 EM ANEXO. 71,23
05/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.862.985 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 05/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4124 REQUISIÇÃO Nº34075 EM ANEXO. 71,23
08/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 71,23
TOTAL 71,23 71,23 71,23
SALDO A PAGAR 0,00