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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7607 Data de lançamento: 03/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS CAMINHÕES:IQX 3069-ICW 9664-ICW 9375 CFE CUPONS FISCAIS Nº307001-307228- 307881 EM ANEXO. 1.025,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS CAMINHÕES:IQX 3069-ICW 9664-ICW 9375 CFE CUPONS FISCAIS Nº307001-307228- 307881 EM ANEXO. 1.025,59
03/09/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULOS CAMINHÕES:IQX 3069-ICW 9664-ICW 9375 CFE CUPONS FISCAIS Nº307001-307228- 307881 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SETOR RESPONSÁVEL EM 03/09/2014 1.025,59
TOTAL 1.025,59 1.025,59 0,00
SALDO A PAGAR 1.025,59