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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7616 Data de lançamento: 03/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/09/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE CONVITE EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4180 REQUISIÇÃO Nº34183 . 462,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/09/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE CONVITE EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4180 REQUISIÇÃO Nº34183 . 462,02
03/09/2014 LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/09/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO CFE CONVITE EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4180 REQUISIÇÃO Nº 34183 . 462,02
03/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7616/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 462,02
TOTAL 462,02 462,02 462,02
SALDO A PAGAR 0,00