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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7642 Data de lançamento: 03/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE FOTOS TIRADAS NO LAR MUNICIPAL DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4194 REQUISIÇÃO Nº34184 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº015 EM ANEXO. BRUTO: R$ 24,00 INSS : R$ 2,64 LÍQ. : R$ 21,36 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2014 REF.PAGAMENTO DE FOTOS TIRADAS NO LAR MUNICIPAL DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4194 REQUISIÇÃO Nº34184 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº015 EM ANEXO. BRUTO: R$ 24,00 INSS : R$ 2,64 LÍQ. : R$ 21,36 24,00
03/09/2014 REF.PAGAMENTO DE FOTOS TIRADAS NO LAR MUNICIPAL DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº4194 REQUISIÇÃO Nº34184 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 015 RECEBIDO E AUTENTICADO PRO TASSIA BINS EM 03/09/14 BRUTO: R$ 24,00 INSS : R$ 2,64 LÍQ. : R$ 21,36 24,00
04/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7642/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00