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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7648 Data de lançamento: 03/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE TROCAR CONJ. SINCRONIZADO DA 1ª, 2ª,4ª E 5ª MARCHA,ENGRENAZEM 5ª MARCHA,ÓLEO E EMBREAGEM VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO:34085 ORDEM DE COMPRA Nº4190 . 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2014 PRÉVIO SERVIÇO DE TROCAR CONJ. SINCRONIZADO DA 1ª, 2ª,4ª E 5ª MARCHA,ENGRENAZEM 5ª MARCHA,ÓLEO E EMBREAGEM VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO:34085 ORDEM DE COMPRA Nº4190 . 950,00
29/09/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF SERVIÇO DE TROCAR CONJ. SINCRONIZADO DA 1ª, 2ª,4ª E 5ª MARCHA,ENGRENAZEM 5ª MARCHA,ÓLEO E EMBREAGEM VEÍCULO PLACA IRT 8262 CFE REQUISIÇÃO:34085 ORDEM DE COMPRA Nº4190 NFe Nº 005.974.229 950,00
TOTAL 950,00 950,00 0,00
SALDO A PAGAR 950,00