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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7661 Data de lançamento: 05/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 DA SAÚDE CFE CUPONS FISCAIS Nº307858 - 307167 - 306960 - 306804 EM ANEXO. 429,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 DA SAÚDE CFE CUPONS FISCAIS Nº307858 - 307167 - 306960 - 306804 EM ANEXO. 429,66
05/09/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO - INC 1465 DA SAÚDE CFE CUPONS FISCAIS Nº307858 - 307167 - 306960 - 306804 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SETOR RESPONSÁVEL EM 05/09/2014 429,66
TOTAL 429,66 429,66 0,00
SALDO A PAGAR 429,66