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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7682 Data de lançamento: 05/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO EM CONSULTAS E EXAMES,CFE CUPOM FISCAL Nº117911,ORDEM COMPRA Nº4235,REQUISIÇÃO:34200 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO EM CONSULTAS E EXAMES,CFE CUPOM FISCAL Nº117911,ORDEM COMPRA Nº4235,REQUISIÇÃO:34200 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 21,00
05/09/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO EM CONSULTAS E EXAMES,CFE CUPOM FISCAL Nº117911,ORDEM COMPRA Nº4235,REQUISIÇÃO:34200 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SAÚDE EM 05/09/14 21,00
09/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 21,00
TOTAL 21,00 21,00 21,00
SALDO A PAGAR 0,00