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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7683 Data de lançamento: 05/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE REQUISIÇÃO Nº34172 ORDEM COMPRA Nº4239 EM ANEXO. 1.745,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE REQUISIÇÃO Nº34172 ORDEM COMPRA Nº4239 EM ANEXO. 1.745,86
08/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1388 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 08/09/14 REF. MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE REQUISIÇÃO:34172 ORDEM COMPRA: 4239 1.745,86
08/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7683/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 1.745,86
TOTAL 1.745,86 1.745,86 1.745,86
SALDO A PAGAR 0,00