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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7692 Data de lançamento: 05/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº4228 REQUISIÇÃO Nº34198 CUPOM FISCAL Nº309626 EM ANEXO. 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº4228 REQUISIÇÃO Nº34198 CUPOM FISCAL Nº309626 EM ANEXO. 84,00
05/09/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº 4228 REQUISIÇÃO Nº 34198 CUPOM FISCAL Nº 309626 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 05/09 84,00
TOTAL 84,00 84,00 0,00
SALDO A PAGAR 84,00