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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 05/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PINTURA DOS PNEUS PARA COLOCAR NOS CANTEIROS PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº34180 ORDEM DE COMPRA Nº4203 E DOCUMENTO ANEXO. 387,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PINTURA DOS PNEUS PARA COLOCAR NOS CANTEIROS PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº34180 ORDEM DE COMPRA Nº4203 E DOCUMENTO ANEXO. 387,90
09/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 210115 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 09/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PINTURA DOS PNEUS PARA COLOCAR NOS CANTEIROS PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº34180 ORDEM DE COMPRA Nº4203 E DOCUMENTO ANEXO. 387,90
10/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 387,90
TOTAL 387,90 387,90 387,90
SALDO A PAGAR 0,00