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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7736 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL SETOR LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº4242 REQUISIÇÃO Nº34232 DOCUMENTO EM ANEXO. 90,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº4242 REQUISIÇÃO Nº34232 DOCUMENTO EM ANEXO. 90,49
09/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 210122 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 09/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 4242 REQUISIÇÃO Nº 34232 DOCUMENTO EM ANEXO. 90,49
10/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 90,49
TOTAL 90,49 90,49 90,49
SALDO A PAGAR 0,00