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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 775 Data de lançamento: 03/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL QUE ABRIGA O CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30447 ORDEM DE COMPRA Nº344 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 264.214 EM ANEXO. 48,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL QUE ABRIGA O CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30447 ORDEM DE COMPRA Nº344 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 264.214 EM ANEXO. 48,67
03/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO OCAL QUE ABRIGA O CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30447 ORDEM DE COMPRA Nº 344 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 264.214 EM ANEXO. 48,67
03/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 775/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 48,67
TOTAL 48,67 48,67 48,67
SALDO A PAGAR 0,00