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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7759 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,MÊS 08/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº4285 REQUISIÇÃO Nº34285 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 287.829 EM ANEXO. 575,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,MÊS 08/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº4285 REQUISIÇÃO Nº34285 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 287.829 EM ANEXO. 575,48
08/09/2014 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÊS 08/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 4285 REQUISIÇÃO Nº 34285 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 287.829 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 08/09/14 575,48
09/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 575,48
TOTAL 575,48 575,48 575,48
SALDO A PAGAR 0,00