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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7762 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO RE.AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3860 REQUISIÇÃO Nº33856 485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 PRÉVIO RE.AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3860 REQUISIÇÃO Nº33856 485,00
09/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.899.206 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 09/09/14 RE.AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3860 REQUISIÇÃO Nº33856 485,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850008 PAGTO. REF. EMPENHO 7762/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 485,00
TOTAL 485,00 485,00 485,00
SALDO A PAGAR 0,00