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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7763 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-INE 3165 CFE ORDEM COMPRA Nº4259 REQUISIÇÃO Nº34248 CUPOM FISCAL Nº135847. 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-INE 3165 CFE ORDEM COMPRA Nº4259 REQUISIÇÃO Nº34248 CUPOM FISCAL Nº135847. 42,00
08/09/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA-INE 3165 CFE ORDEM COMPRA Nº4259 REQUISIÇÃO Nº34248 CUPOM FISCAL Nº135847 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 08/09/2014 42,00
09/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1568 PAGTO. REF. EMPENHO 7763/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00