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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7765 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº4262 REQUISIÇÃO Nº34250 CUPOM FISCAL Nº135845. 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº4262 REQUISIÇÃO Nº34250 CUPOM FISCAL Nº135845. 5,00
08/09/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM COMPRA Nº4262 REQUISIÇÃO Nº34250 CUPOM FISCAL Nº135845 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM 5,00
09/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1568 PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 5,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00
SALDO A PAGAR 0,00