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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7766 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº4256 REQUISIÇÃO:34253 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1402915. 346,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº4256 REQUISIÇÃO:34253 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1402915. 346,24
08/09/2014 REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº4256 REQUISIÇÃO:34253 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1402915 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM 346,24
TOTAL 346,24 346,24 0,00
SALDO A PAGAR 346,24