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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7769 Data de lançamento: 09/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.MONTAGEM DE PNEUS VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM COMPRA Nº4305 REQUISIÇÃO Nº34309 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº18 EM ANEXO. VALOR BRUTO...... R$ 20,00 INSS(11%)........ R$ 2,20 LIQUIDO.......... R$ 17,80 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2014 REF.MONTAGEM DE PNEUS VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM COMPRA Nº4305 REQUISIÇÃO Nº34309 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº18 EM ANEXO. VALOR BRUTO...... R$ 20,00 INSS(11%)........ R$ 2,20 LIQUIDO.......... R$ 17,80 20,00
09/09/2014 REF.MONTAGEM DE PNEUS VEÍCULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM COMPRA Nº4305 REQUISIÇÃO Nº34309 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 18 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 09/09 VALOR BRUTO...... R$ 20,00 INSS(11%)........ R$ 2,20 LIQUIDO.......... R$ 17,80 20,00
15/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7769/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00