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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7782 Data de lançamento: 09/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS 1000 X 20 NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº4315 REQUISIÇÃO Nº34328 E RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº02 E Nº22 EM ANEXO. VALOR BRUTO...... R$ 65,00 INSS(11%)........ R$ 7,15 LÍQUIDO.......... R$ 57,85 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2014 REF.SERVIÇO MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS 1000 X 20 NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº4315 REQUISIÇÃO Nº34328 E RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº02 E Nº22 EM ANEXO. VALOR BRUTO...... R$ 65,00 INSS(11%)........ R$ 7,15 LÍQUIDO.......... R$ 57,85 65,00
09/09/2014 REF.SERVIÇO MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS 1000 X 20 NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº 4315 REQUISIÇÃO: 34328 E RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 02 E Nº 22 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR C LEDIR EM 09/09/14 VALOR BRUTO...... R$ 65,00 INSS(11%)........ R$ 7,15 LÍQUIDO.......... R$ 57,85 65,00
15/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00