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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7786 Data de lançamento: 09/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4286 REQUISIÇÃO Nº34302 E DOCUMENTO ANEXO 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4286 REQUISIÇÃO Nº34302 E DOCUMENTO ANEXO 99,00
11/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1510 RECEBIDA E AUTENTICADA P/CLEDIR DE QUADROS EM 11/09/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SEC. DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4286 REQUISIÇÃO Nº34302 E DOCUMENTO ANEXO 99,00
12/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7786/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00