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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7811 Data de lançamento: 10/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº4328 REQUISIÇÃO Nº34333 DOCUMENTO ANEXO. 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº4328 REQUISIÇÃO Nº34333 DOCUMENTO ANEXO. 385,00
11/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8228 RECEBIDA E AUTENTICADA P/CLEDIR DE QUADROS EM 11/09/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM COMPRA Nº4328 REQUISIÇÃO Nº34333 DOCUMENTO ANEXO. 385,00
12/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2014 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 4055 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00