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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7813 Data de lançamento: 10/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM ATIVIDADES DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº34343 ORDEM DE COMPRA Nº4349 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1404823 EM ANEXO. 14,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2014 REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM ATIVIDADES DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº34343 ORDEM DE COMPRA Nº4349 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1404823 EM ANEXO. 14,82
10/09/2014 REF.FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTENDEM ATIVIDADES DO CRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 34343 ORDEM DE COMPRA Nº 4349 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1404823 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS EM 10/09/2014 14,82
TOTAL 14,82 14,82 0,00
SALDO A PAGAR 14,82