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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7824 Data de lançamento: 10/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RELÓGIO PONTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4320 REQUISIÇÃO:34283 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RELÓGIO PONTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4320 REQUISIÇÃO:34283 81,00
05/11/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 1682 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARCOS EM 05/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RELÓGIO PONTO DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº4320 REQUISIÇÃO:34283 81,00
06/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00