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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7856 Data de lançamento: 11/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº34364 ORDEM DE COMPRA Nº4366 E DOCUMENTO Nº1409.000061366 EM ANEXO. 183,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2014 PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº34364 ORDEM DE COMPRA Nº4366 E DOCUMENTO Nº1409.000061366 EM ANEXO. 183,70
11/09/2014 PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 34364 ORDEM COMPRA Nº 4366 E DOCUMENTO Nº 1409.000061366 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 11/09/2014 183,70
11/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2014 OI S A - 3893 183,70
TOTAL 183,70 183,70 183,70
SALDO A PAGAR 0,00