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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7890 Data de lançamento: 12/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº4384 REQUISIÇÃO Nº34192 COLETA DE PREÇO Nº263 E DOCUMENTOS ANEXO. 71,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº4384 REQUISIÇÃO Nº34192 COLETA DE PREÇO Nº263 E DOCUMENTOS ANEXO. 71,84
13/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº4384 REQUISIÇÃO Nº34192 COLETA DE PREÇO Nº263, DANFE Nº 006.161.364 E DOCUMENTOS ANEXO. 71,84
14/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7890/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 71,84
TOTAL 71,84 71,84 71,84
SALDO A PAGAR 0,00