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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7896 Data de lançamento: 12/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4387 REQUISIÇÃO Nº34374 DOCUMENTO Nº1409.000176768 EM ANEXO. 409,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2014 FATURA MENSAL TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4387 REQUISIÇÃO Nº34374 DOCUMENTO Nº1409.000176768 EM ANEXO. 409,79
12/09/2014 FATURA MENSAL TELEFONE Nº 3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4387 REQUISIÇÃO Nº 34374 DOCUMENTO Nº 1409.000176768 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 12/09/14 409,79
15/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7896/2014 OI S A - 3893 409,79
TOTAL 409,79 409,79 409,79
SALDO A PAGAR 0,00