| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7910 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.P/SINALIZACAO TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAL PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº34399 ORDEM COMPRA Nº4399 DOCUMENTO ANEXO. | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAL PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS AVENIDA SILVA TAVARES CFE REQUISIÇÃO Nº34399 ORDEM COMPRA Nº4399 DOCUMENTO ANEXO. | 71,00 | ||
| 16/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 210671 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CLEDIR DE QUADROS EM 16/09/14 REF.AQUISIÇÃO DE CAL PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4399 REQUISIÇÃO Nº 34399 E DOCUMENTO ANEXO. | 71,00 | ||
| 16/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7910/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||