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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7919 Data de lançamento: 15/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: CAMISETAS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE SAÚDE,REFERENTE CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE ORDEM COMPRA Nº4409 REQUISIÇÃO Nº34391 DOCUMENTO Nº2215. 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE SAÚDE,REFERENTE CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE ORDEM COMPRA Nº4409 REQUISIÇÃO Nº34391 DOCUMENTO Nº2215. 700,00
03/10/2014 LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DE SAÚDE,REFERENTE CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA CFE ORDEM COMPRA Nº4409 REQUISIÇÃO Nº34391 DOCUMENTO Nº2215, DANFE Nº 006.056.636. 700,00
06/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00