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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DE MARCO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7924 Data de lançamento: 15/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: UNIFORMES
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE PEDIDO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34388 E ORDEM DE COMPRA Nº4407/2014. 676,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE PEDIDO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34388 E ORDEM DE COMPRA Nº4407/2014. 676,00
24/10/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2070 REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CFE PEDIDO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34388 E ORDEM DE COMPRA Nº4407/2014. 676,00
24/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7924/2014 DE MARCO INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - EPP - 3003 676,00
TOTAL 676,00 676,00 676,00
SALDO A PAGAR 0,00