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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7931 Data de lançamento: 15/09/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34313 ORDEM DE COMPRA Nº4426. 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34313 ORDEM DE COMPRA Nº4426. 178,00
26/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2364 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 26/09/14 REF. AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº34313 ORDEM DE COMPRA Nº4426. 178,00
26/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7931/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 178,00
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00